附件一: | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
预算单位:罗定市图书馆 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项目 | 2015预算 | 项目 | 2015年预算 |
一、财政预算内拨款 | 157 | 一、一般公共服务 | 一.基本支出 | 157 | |
二. 预算外收入(财政专户核拨的预算外资金) | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 78 | ||
三. 事业收入(财政专户核拨的预算外资金) | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 50 | ||
四. 其他收入 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭补助支出 | 29 | ||
五、教育 | 二.项目支出 | ||||
六、科学技术 | 1.基本建设支出 | ||||
七、文化体育与传媒 | 128 | 2.行政事业类项目支出 | 0 | ||
八、社会保障和就业 | 29 | (1)专项业务项目 | |||
九、社会保险基金支出 | (2)其他资本性支出项目 | ||||
十、医疗卫生 | 3.其他项目支出 | ||||
十一、环境保护 | |||||
十二、城乡社区事务 | |||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 157 | 本 年 支 出 合 计 | 157 | 本 年 支 出 合 计 | 157 |
五. 上级补助收入 | 三.对附属单位补助支出 | 0 | |||
六. 附属单位上缴收入 | 四.上缴上级支出 | 0 | |||
七. 用事业基金弥补收支差额 | |||||
八. 上年结余.结存 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | |
收 入 总 计 | 157 | 支 出 总 计(功能) | 157 | 支 出 总 计(经济) | 157 |